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铜陵市委统战部2020年部门预算
2020-06-22 05:36

  (一)负责贯彻执行党的统战工作方针、政策,开展统一战线理论、政策调查研究;负责开展统一战线重大活动,牵头组织并协调处理统一战线重大事项;向市委反映全市统一战线情况,提出开展统战工作的意见和建议;监督统战一战线方针、政策执行情况,协调统一战线各方面的关系。

  (二)负责联系各派和无党派代表人士;贯彻落实党领导的多党合作和政治协商制度以及对派的工作方针、政策;发挥派和无党派代表人士政治协商、民主监督、参政议政作用;为市委同派和无党派代表人士进行政治协商做好组织联系工作;受市委委托,向派和无党派代表人士通报中央及省、市委有关工作情况和指示精神;支持、帮助各派加强自身建设,选拔、培养新一代代表人物。

  (三)督促、检查党的民族、宗教政策的贯彻落实;团结少数民族、宗教界代表人士,做好少数民族干部的培养、选拔工作;加强爱国宗教团体建设,引导宗教团体和信教群众在政策和法律允许的范围内有序开展活动,促进宗教与社会相适应;协调处理民族、宗教方面的重大事项;协助有关部门打击,抵御境外敌对宗教势力的渗透和破坏活动。

  (四)负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系港澳同胞、海外侨胞和华裔中的代表人士及有关社团;做好台胞、台属、侨胞、侨属和出国、归国留学人员的统战工作。

  (五)负责党外人士的政治安排;会同有关部门做好培养、考察、选拔、安排、使用工作;协助各派做好机关干部管理工作。

  (六)调查研究并反映我市非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策建议;团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士,积极开展思想政治工作;负责联系海外工商界社团和代表人士。

  (七)调查研究我市无党派代表人士和党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策建议;联系并培养无党派代表人士和党外知识分子代表人物。

  (八)负责开展统一战线理论、方针、政策和统一战线重大活动以及党外先进人物的宣传报道工作;指导市统战理论研究会开展工作。

  (九)负责指导、协调各党委(党组)和有关部门开展统一战线工作;负责统战部门的干部培训工作。

  从预算单位构成看,铜陵市委统战部2020年度部门预算包括部门本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

  以习新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,深入学习贯彻习总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想,认真落实全国全省统战部长会议精神,围绕市委市政府中心工作,充分发挥统一战线优势和作用,努力推动统战理论和实践创新发展,为建设现代化幸福美丽新铜陵汇聚智慧和力量。

  注:铜陵市委统战部没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

  注:铜陵市委统战部没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

  铜陵市委统战部2019年财政拨款收支预算730.83万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款730.83万元、政府性基金预算拨款0.00万元、国有资本经营预算拨款0.00万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入730.83万元,上年结转0.00万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出637.83万元,占87.3%;社会保障和就业支出37.19万元,占5.1%;卫生健康支出15.34万元,占2.1%;住房保障支出40.47万元,占5.5%。

  铜陵市委统战部2020年一般公共预算拨款730.83万元,比2019年预算拨款增加35.33万元,增长5.1%,主要原因:一是机构改革后,原市民族宗教局、市台办、市侨办、市侨联并入统战部,人员经费增加;二是深入学习贯彻习总书记加强和改进统一战线重要思想,开展一系列的统一战线教育培训工作。三是开展各种活动,加强对党外人士的团结引导。

  一般公共服务支出637.83万元,占87.3%;社会保障和就业支出37.19万元,占5.1%;卫生健康支出15.34万元,占2.1%;住房保障支出40.47万元,占5.5%。

  1.一般公共服务支出(类)港澳台事务(款)台湾事务(项)2020年预算17.00万元,比2019年预算减少87.08万元,下降83.7%,下降原因主要是机构改革市台办合并到市委统战

  2.一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)2020年预算402.17万元,比2019年预算增加218.36万元,增长119%,增长原因主要是机构改革后市民族宗教局、市台办、市侨办、市侨联并入统战部,人员增加。

  3.一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)2020年预算132.66万元,比2019年预算减少182.2万元,减少57.9%,下降原因主要是机构改革。

  4.一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项)2020年预算73.00万元,比2019年预算增加73.00万元,增长100%,增长原因主要是机构改革后市民族宗教局并入统战部。

  5.一般公共服务支出(类)统战事务(款)华侨事务(项)2020年预算13.00万元,比2019年预算增加13.00万元,增长100%,增长原因主要是机构改革后市侨办并入统战部。

  6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2020年预算1.21万元,比2019年预算减少0.67万元,下降55.49%,下降原因主要是机构改革后,减少相应的支出。

  7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算35.98万元,比2019年预算减少4.54万元,下降11.2%,下降原因主要是机构改革后,减少相应的支出。

  8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算14.62万元,比2019年预算增加1.46万元,增长11.1%,增长原因主要是机构改革后人员增加。

  9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2020年预算0.72万元,比2019年预算持平。

  10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算26.98万元,比2019年预算增加2.67万元,增长10.98%,增长原因主要是机构改革后人员增加。

  11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2020年预算13.49万元,比2019年预算增加1.33万元,增长10.9%,增长原因主要是机构改革后人员增加。

  工资福利支出373.86万元,主要包括:基本工资、提租补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、职工生育保险、工伤保险、失业保险、住房公积金、编外聘用人员经费等。商品和服务支出299.08万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助22.39万元,主要包括:退休其它、提租补贴、其他对个人和家庭的补助等。对企业补助(基本建设)15.00万元,主要包括:对其他企业补助。其他支出20.50万元。

  铜陵市委统战部2020年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  铜陵市委统战部2020年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  按照综合预算的原则,铜陵市委统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。铜陵市委统战部2019年收支总预算730.83万元,收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

  铜陵市委统战部2020年收入预算730.83万元,其中:一般公共预算拨款收入730.83万元,占100%,比2019年预算拨款增加35.33万元,增长5.1%,主要原因:一是机构改革后,原市民族宗教局、市台办、市侨办、市侨联并入统战部,人员经费增加;二是深入学习贯彻习总书记加强和改进统一战线重要思想,开展一系列的统一战线教育培训工作。三是开展各种活动,加强对党外人士的团结引导。

  铜陵市委统战部2020年支出预算730.83万元,比2019年预算拨款增加35.33万元,增长5.1%,主要原因:一是机构改革后,原市民族宗教局、市台办、市侨办、市侨联并入统战部,人员经费增加;二是深入学习贯彻习总书记加强和改进统一战线重要思想,开展一系列的统一战线教育培训工作。三是开展各种活动,加强对党外人士的团结引导。其中,基本支出635.83万元,占87%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出95.00万元,占13%,主要用于统一战线教育培训、“同心实践”活动及党外人士活动中心运行维护等。

  铜陵市委统战部2020年机关运行经费财政拨款预算59.07万元,比2019年增加0.59万元,增长1%,增长主要原因是机构改革。

  铜陵市委统战部共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

  2020年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0.00万元,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0.00万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0.00万元。

  铜陵市委统战部2020年项目支出按规定设置部门整体支出和项目支出绩效目标。其中0个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元。

  一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

  二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

  五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

  六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  九、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  主办单位:铜陵市人民政府办公室 承办单位:铜陵市政务公开办公室(铜陵市数据资源管理局(政务服务管理局) )

 
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